Отчет об исполнении бюджета волоколамского городского округа московской области |
||||
на 1 мая 2020 г. |
||||
Наименование финансового органа |
Финансовое управление администрации Волоколамского городского округа |
|||
Наименование бюджета |
Бюджет городского округа Волоколамский |
|||
Периодичность: |
месячная, квартальная, годовая |
|||
Единица измерения: |
руб. |
|||
1. Доходы бюджета |
||||
Наименование |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
бюджеты городских округов |
бюджеты городских округов |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
23 |
Доходы бюджета - всего |
010 |
4 980 722 386,80 |
1 133 113 441,93 |
|
в том числе: |
||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00 000 00 0000 000 |
1 594 323 971,16 |
467 915 185,11 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00 000 00 0000 000 |
946 686 000,00 |
258 717 110,93 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00 000 00 0000 000 |
51 351 000,00 |
15 460 691,83 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00 000 00 0000 000 |
126 594 000,00 |
40 879 406,01 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00 000 00 0000 000 |
263 744 000,00 |
60 619 324,64 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00 000 00 0000 000 |
12 781 000,00 |
4 486 630,64 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00 000 00 0000 000 |
0,00 |
1 731,64 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00 000 00 0000 000 |
49 337 000,00 |
14 939 683,94 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 12 00 000 00 0000 000 |
23 948 000,00 |
3 301 438,02 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00 000 00 0000 000 |
34 739 000,00 |
45 176 154,73 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00 000 00 0000 000 |
14 000 000,00 |
3 077 827,12 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1 16 00 000 00 0000 000 |
1 027 000,00 |
21 102 666,77 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00 000 00 0000 000 |
70 116 971,16 |
152 518,84 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00 000 00 0000 000 |
3 386 398 415,64 |
665 198 256,82 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00 000 00 0000 000 |
3 392 195 646,80 |
671 323 818,98 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 10 000 00 0000 150 |
682 000,00 |
227 332,00 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 20 000 00 0000 150 |
2 125 101 646,80 |
400 160 597,23 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 30 000 00 0000 150 |
852 333 000,00 |
270 935 889,75 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40 000 00 0000 150 |
414 079 000,00 |
0,00 |
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 18 00 000 00 0000 000 |
71 836,80 |
71 837,80 |
|
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
000 2 18 00 000 00 0000 150 |
71 836,80 |
71 837,80 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00 000 00 0000 000 |
-5 869 067,96 |
-6 197 399,96 |
|
2. Расходы бюджета |
||||
Наименование |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
бюджеты городских округов |
бюджеты городских округов |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
23 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
X |
5 308 810 463,09 |
904 788 409,27 |
в том числе: |
||||
Общегосударственные вопросы |
000 0100 00 0 00 00000 000 |
351 609 037,14 |
97 768 241,06 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
000 0102 00 0 00 00000 000 |
2 112 000,00 |
585 249,81 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 00 0 00 00000 000 |
3 527 000,00 |
864 766,33 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 00 0 00 00000 000 |
97 596 993,27 |
32 405 656,08 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
000 0106 00 0 00 00000 000 |
21 000 600,00 |
6 668 112,21 |
|
Резервные фонды |
000 0111 00 0 00 00000 000 |
3 000 000,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 00 0 00 00000 000 |
224 372 443,87 |
57 244 456,63 |
|
Национальная оборона |
000 0200 00 0 00 00000 000 |
62 000,00 |
0,00 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
000 0204 00 0 00 00000 000 |
62 000,00 |
0,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
000 0300 00 0 00 00000 000 |
25 156 910,88 |
5 550 913,24 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
000 0309 00 0 00 00000 000 |
18 348 260,88 |
5 144 863,24 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
000 0314 00 0 00 00000 000 |
6 808 650,00 |
406 050,00 |
|
Национальная экономика |
000 0400 00 0 00 00000 000 |
507 092 768,50 |
69 371 013,00 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
000 0405 00 0 00 00000 000 |
824 000,00 |
227 956,89 |
|
Транспорт |
000 0408 00 0 00 00000 000 |
131 954 000,00 |
61 397 430,52 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
000 0409 00 0 00 00000 000 |
345 935 225,91 |
2 510 160,99 |
|
Связь и информатика |
000 0410 00 0 00 00000 000 |
20 881 380,09 |
2 720 297,57 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
000 0412 00 0 00 00000 000 |
7 498 162,50 |
2 515 167,03 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
000 0500 00 0 00 00000 000 |
645 648 009,09 |
66 177 835,40 |
|
Жилищное хозяйство |
000 0501 00 0 00 00000 000 |
88 534 552,00 |
4 400 000,00 |
|
Коммунальное хозяйство |
000 0502 00 0 00 00000 000 |
110 452 789,28 |
282 901,85 |
|
Благоустройство |
000 0503 00 0 00 00000 000 |
446 660 667,81 |
61 494 933,55 |
|
Охрана окружающей среды |
000 0600 00 0 00 00000 000 |
4 539 990,82 |
739 990,82 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
000 0605 00 0 00 00000 000 |
4 539 990,82 |
739 990,82 |
|
Образование |
000 0700 00 0 00 00000 000 |
3 217 559 896,16 |
550 227 436,53 |
|
Дошкольное образование |
000 0701 00 0 00 00000 000 |
767 819 142,79 |
156 645 812,59 |
|
Общее образование |
000 0702 00 0 00 00000 000 |
2 373 524 476,23 |
373 866 655,03 |
|
Дополнительное образование детей |
000 0703 00 0 00 00000 000 |
57 838 100,01 |
16 788 807,93 |
|
Другие вопросы в области образования |
000 0709 00 0 00 00000 000 |
18 378 177,13 |
2 926 160,98 |
|
Культура, кинематография |
000 0800 00 0 00 00000 000 |
340 260 463,64 |
63 662 475,53 |
|
Культура |
000 0801 00 0 00 00000 000 |
340 260 463,64 |
63 662 475,53 |
|
Социальная политика |
000 1000 00 0 00 00000 000 |
98 781 986,95 |
22 051 817,43 |
|
Пенсионное обеспечение |
000 1001 00 0 00 00000 000 |
13 816 986,95 |
4 332 095,22 |
|
Социальное обеспечение населения |
000 1003 00 0 00 00000 000 |
40 066 000,00 |
13 451 728,25 |
|
Охрана семьи и детства |
000 1004 00 0 00 00000 000 |
44 899 000,00 |
4 267 993,96 |
|
Физическая культура и спорт |
000 1100 00 0 00 00000 000 |
93 149 399,91 |
24 382 790,50 |
|
Физическая культура |
000 1101 00 0 00 00000 000 |
93 149 399,91 |
24 382 790,50 |
|
Средства массовой информации |
000 1200 00 0 00 00000 000 |
14 350 000,00 |
4 097 779,19 |
|
Телевидение и радиовещание |
000 1201 00 0 00 00000 000 |
14 350 000,00 |
4 097 779,19 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
000 1300 00 0 00 00000 000 |
10 600 000,00 |
758 116,57 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
000 1301 00 0 00 00000 000 |
10 600 000,00 |
758 116,57 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) |
450 |
X |
-328 088 076,29 |
228 325 032,66 |
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
||||
Наименование |
Код строки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
бюджеты городских округов |
бюджеты городских округов |
|||
1 |
2 |
3 |
10 |
23 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
X |
328 088 076,29 |
-228 325 032,66 |
в том числе: |
||||
источники внутреннего финансирования |
520 |
X |
76 784 500,00 |
0,00 |
из них: |
||||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
76 784 500,00 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
108 800 500,00 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 04 0000 710 |
108 800 500,00 |
0,00 |
|
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 800 |
-32 016 000,00 |
0,00 |
|
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 04 0000 810 |
-32 016 000,00 |
0,00 |
|
источники внешнего финансирования |
620 |
X |
0,00 |
0,00 |
из них: |
||||
0,00 |
0,00 |
|||
Изменение остатков средств |
700 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
251 303 576,29 |
-228 325 032,66 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
251 303 576,29 |
-228 325 032,66 |
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-5 089 522 886,80 |
-1 240 011 442,94 |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-5 089 522 886,80 |
-1 240 011 442,94 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-5 089 522 886,80 |
-1 240 011 442,94 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 510 |
-5 089 522 886,80 |
-1 240 011 442,94 |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
5 340 826 463,09 |
1 011 686 410,28 |
в том числе: |
||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
5 340 826 463,09 |
1 011 686 410,28 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
5 340 826 463,09 |
1 011 686 410,28 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов |
000 01 05 02 01 04 0000 610 |
5 340 826 463,09 |
1 011 686 410,28 |
|
700 |
000 01 06 00 00 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
|
710 |
000 01 06 00 00 00 0000 500 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
|||
720 |
000 01 06 00 00 00 0000 600 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |