ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
||||
на 1 июня 2019 г. |
||||
Наименование финансового органа |
Финансовое управление администрации Волоколамского муниципального района Московской области |
|||
Наименование бюджета |
Волоколамский район |
|||
Периодичность: |
месячная, квартальная, годовая |
|||
Единица измерения: |
руб. |
|||
1. Доходы бюджета |
||||
Наименование |
Код строки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
бюджеты муници- пальных районов |
бюджеты муници- пальных районов |
|||
1 |
2 |
3 |
13 |
26 |
Доходы бюджета - всего |
010 |
3 376 717 346,48 |
852 984 278,97 |
|
в том числе: |
||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 00 00 000 00 0000 000 |
752 857 615,62 |
292 479 525,04 |
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00 000 00 0000 000 |
436 047 950,00 |
161 601 574,54 |
|
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 1 03 00 000 00 0000 000 |
22 077 000,00 |
8 916 357,51 |
|
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00 000 00 0000 000 |
109 638 000,00 |
56 627 290,78 |
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00 000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00 000 00 0000 000 |
11 920 000,00 |
4 818 407,38 |
|
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00 000 00 0000 000 |
0,00 |
0,00 |
|
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00 000 00 0000 000 |
33 171 000,00 |
12 297 473,86 |
|
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 12 00 000 00 0000 000 |
20 090 000,00 |
13 259 423,50 |
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00 000 00 0000 000 |
44 856 916,44 |
24 546 685,52 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00 000 00 0000 000 |
18 800 000,00 |
7 279 536,83 |
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1 16 00 000 00 0000 000 |
7 296 000,00 |
3 153 125,19 |
|
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00 000 00 0000 000 |
48 960 749,18 |
-20 350,07 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
000 2 00 00 000 00 0000 000 |
2 623 859 730,86 |
560 504 753,93 |
|
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
000 2 02 00 000 00 0000 000 |
2 638 810 999,17 |
575 456 022,24 |
|
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 10 000 00 0000 150 |
100 148 000,00 |
41 728 335,00 |
|
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
000 2 02 20 000 00 0000 150 |
892 360 801,69 |
123 918 796,49 |
|
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
000 2 02 30 000 00 0000 150 |
828 948 000,00 |
356 303 841,30 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 2 02 40 000 00 0000 150 |
817 354 197,48 |
53 505 049,45 |
|
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 18 00 000 00 0000 000 |
605 129,81 |
605 129,81 |
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
000 2 18 05 000 05 0000 150 |
16 852,38 |
16 852,38 |
|
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений |
000 2 18 60 010 05 0000 150 |
588 277,43 |
588 277,43 |
|
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ |
000 2 19 00 000 00 0000 000 |
-15 556 398,12 |
-15 556 398,12 |
|
2. Расходы бюджета |
||||
Наименование |
Код строки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
бюджеты муници- пальных районов |
бюджеты муници- пальных районов |
|||
1 |
2 |
3 |
13 |
26 |
Расходы бюджета - всего |
200 |
X |
3 692 006 802,57 |
724 657 501,60 |
в том числе: |
||||
Общегосударственные вопросы |
000 0100 00 0 00 00000 000 |
243 367 084,00 |
79 678 693,49 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
000 0102 00 0 00 00000 000 |
2 234 000,00 |
536 008,01 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 00 0 00 00000 000 |
1 527 000,00 |
577 912,35 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 00 0 00 00000 000 |
79 605 964,00 |
24 389 237,28 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
000 0106 00 0 00 00000 000 |
25 681 000,00 |
8 683 788,00 |
|
Резервные фонды |
000 0111 00 0 00 00000 000 |
3 660 000,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 00 0 00 00000 000 |
130 659 120,00 |
45 491 747,85 |
|
Национальная оборона |
000 0200 00 0 00 00000 000 |
60 000,00 |
0,00 |
|
Мобилизационная подготовка экономики |
000 0204 00 0 00 00000 000 |
60 000,00 |
0,00 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
000 0300 00 0 00 00000 000 |
50 789 101,40 |
21 928 323,93 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
000 0309 00 0 00 00000 000 |
16 918 371,86 |
4 795 063,35 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
000 0314 00 0 00 00000 000 |
33 870 729,54 |
17 133 260,58 |
|
Национальная экономика |
000 0400 00 0 00 00000 000 |
318 689 700,60 |
67 245 081,53 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
000 0405 00 0 00 00000 000 |
791 000,00 |
26 784,46 |
|
Транспорт |
000 0408 00 0 00 00000 000 |
135 698 130,00 |
63 146 958,38 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
000 0409 00 0 00 00000 000 |
158 542 870,00 |
1 901 090,77 |
|
Связь и информатика |
000 0410 00 0 00 00000 000 |
12 677 400,60 |
2 146 747,92 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
000 0412 00 0 00 00000 000 |
10 980 300,00 |
23 500,00 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
000 0500 00 0 00 00000 000 |
467 385 242,54 |
45 718 619,16 |
|
Жилищное хозяйство |
000 0501 00 0 00 00000 000 |
10 683 480,00 |
1 327 728,64 |
|
Коммунальное хозяйство |
000 0502 00 0 00 00000 000 |
148 113 325,92 |
498 300,64 |
|
Благоустройство |
000 0503 00 0 00 00000 000 |
307 431 436,62 |
43 696 616,62 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
000 0505 00 0 00 00000 000 |
1 157 000,00 |
195 973,26 |
|
Охрана окружающей среды |
000 0600 00 0 00 00000 000 |
31 828 967,35 |
20 778 967,35 |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
000 0605 00 0 00 00000 000 |
31 828 967,35 |
20 778 967,35 |
|
Образование |
000 0700 00 0 00 00000 000 |
2 181 278 146,68 |
399 757 413,41 |
|
Дошкольное образование |
000 0701 00 0 00 00000 000 |
686 830 940,80 |
141 653 566,06 |
|
Общее образование |
000 0702 00 0 00 00000 000 |
1 249 962 425,79 |
222 084 585,62 |
|
Дополнительное образование детей |
000 0703 00 0 00 00000 000 |
191 761 431,28 |
20 374 930,86 |
|
Молодежная политика |
000 0707 00 0 00 00000 000 |
1 200 000,00 |
137 640,00 |
|
Другие вопросы в области образования |
000 0709 00 0 00 00000 000 |
51 523 348,81 |
15 506 690,87 |
|
Культура, кинематография |
000 0800 00 0 00 00000 000 |
168 951 670,00 |
38 586 282,49 |
|
Культура |
000 0801 00 0 00 00000 000 |
168 951 670,00 |
38 586 282,49 |
|
Здравоохранение |
000 0900 00 0 00 00000 000 |
9 330 000,00 |
2 639 281,07 |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
000 0909 00 0 00 00000 000 |
9 330 000,00 |
2 639 281,07 |
|
Социальная политика |
000 1000 00 0 00 00000 000 |
102 059 900,00 |
25 120 934,65 |
|
Пенсионное обеспечение |
000 1001 00 0 00 00000 000 |
8 248 000,00 |
2 618 659,44 |
|
Социальное обеспечение населения |
000 1003 00 0 00 00000 000 |
45 361 000,00 |
16 204 814,05 |
|
Охрана семьи и детства |
000 1004 00 0 00 00000 000 |
48 450 900,00 |
6 297 461,16 |
|
Физическая культура и спорт |
000 1100 00 0 00 00000 000 |
108 860 990,00 |
20 248 100,80 |
|
Физическая культура |
000 1101 00 0 00 00000 000 |
108 860 990,00 |
20 248 100,80 |
|
Средства массовой информации |
000 1200 00 0 00 00000 000 |
6 286 000,00 |
2 007 132,35 |
|
Телевидение и радиовещание |
000 1201 00 0 00 00000 000 |
6 286 000,00 |
2 007 132,35 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
000 1300 00 0 00 00000 000 |
3 120 000,00 |
948 671,37 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
000 1301 00 0 00 00000 000 |
3 120 000,00 |
948 671,37 |
|
Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) |
450 |
X |
-315 289 456,09 |
128 326 777,37 |
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов |
||||
Наименование |
Код строки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
бюджеты муници- пальных районов |
бюджеты муници- пальных районов |
|||
1 |
2 |
3 |
13 |
26 |
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
500 |
X |
315 289 456,09 |
-128 326 777,37 |
в том числе: |
||||
источники внутреннего финансирования |
520 |
X |
31 740 000,00 |
0,00 |
из них: |
||||
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 000 |
31 740 000,00 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 00 0000 700 |
31 740 000,00 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
000 01 02 00 00 05 0000 710 |
31 740 000,00 |
0,00 |
|
Изменение остатков средств |
700 |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
283 549 456,09 |
-128 326 777,37 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
700 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
283 549 456,09 |
-128 326 777,37 |
увеличение остатков средств, всего |
710 |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-3 408 457 346,48 |
-902 875 115,47 |
в том числе: |
||||
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-3 408 457 346,48 |
-902 875 115,47 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-3 408 457 346,48 |
-902 875 115,47 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
000 01 05 02 01 05 0000 510 |
-3 408 457 346,48 |
-902 875 115,47 |
|
уменьшение остатков средств, всего |
720 |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
3 692 006 802,57 |
774 548 338,10 |
в том числе: |
||||
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
3 692 006 802,57 |
774 548 338,10 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
3 692 006 802,57 |
774 548 338,10 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
000 01 05 02 01 05 0000 610 |
3 692 006 802,57 |
774 548 338,10 |